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    <titolo>PUBBLICAZIONE LEGGE 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2016 e in anni precedenti ma modificate nel 2016</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2017-01-18</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-18</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 590 DEL 13.12.2016 - PROGETTO STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA - BIMED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione fattura per acquisto n. 1 kit lim ODA n. 3217887 del 13.10.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1563.51</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4FE/2016 del 07/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SCUOLA SCI PASSOLANCIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SCUOLA SCI PASSOLANCIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9296.13</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-03-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
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      <oggetto>liquidazione fattura n. 8/PA del 01.03.2016 - VISITA GUIDATA DEL 16.02.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-03-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8P00064354 del 08/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  V5/0007994 DEL 21.03.2016 - SCUOLE BELLE ( COD. PLESSO CHEE819031 BUCCHIANICO)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CNS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11513.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11513.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2300/PA DEL 30.11.2016 DITTA LEARDINI ( nell'ambito del progetto 10.8.1.a3-fesrpon-ab-2015-161</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8P001769936 DEL 08.07.2016 - TELECOM ITALIA SPA LINEA NUVOLA INTERNET BUSINESS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z341C8A980</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118 DEL 19.12.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER LINE Sas di Ropa Guido &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01796990693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER LINE Sas di Ropa Guido &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>413.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>413.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3518D2644</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA, MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE AMMINISTRATORE DI SISTEMA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER LINE Sas di Ropa Guido &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02224960696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFTING CONSULTING SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01796990693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER LINE Sas di Ropa Guido &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z371B3DD62</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM N. 8P00228727 DEL 08.09.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A186A33F</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 01.03.2016 - DITTA PARIS VISITA GUIDATA DEL 22.02.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARIS TOUR SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Pagamento Fatture n.13/PA del 22/03/2016 ; 14/PA del 22.03.2016 e 27/padel 21.06.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5722.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5722.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione fattura n. 262/PA del 29.07.2016 - progetto 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-37</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>303.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>303.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C18CD0B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/1/28 DEL 31.08.2016 DITTA SANGRITANA ( VIAGGIO D'ISTRUZIONE  DEL 29.04.2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02357300694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sangritana S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02357300694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sangritana S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5F1B25B13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione fatture n. 20164E29661 DEL 14.09.2016; n. 20164E34767 del 14.10.2016; n. 20164E35013 del 17.10.2016 -  DITTA SPAGGIARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed.R.Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed.R.Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z601A2A380</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 842PA DEL 22.06.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDGPP72R05I287A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI DI LEARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDGPP72R05I287A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI DI LEARDINI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z6919810e4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 178/FE del 20.04.2016; n. 344/FE del 30.06.2016; n.-462/FE del 16.09.2016; n.543/FE del 03.10.2016; n. 642/FE del 07.12.2016- canone e costo copie fotocopiatriciRicho 4500 e 3030 diitta globit</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124050697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124050697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2719.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2719.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z691AFB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM N. 8P00192639 DEL 05.08.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z771A34B7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N. 10 KIT LIM( RDO N. 1300774 DEL 29.08.2016) E N. 1 NOTEBOOK ( ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D'OBBLIGO PROT. N. 7616 DEL 04.10.2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01796990693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER LINE Sas di Ropa Guido &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02118960695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02139240689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00862920154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00862920154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16065.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D1819EDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/PA del 18/02/2016 VISITA GUIDATA DEL 26.01.2016 PESCARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02371560695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARIS TOUR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8619D3E75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 20164E17584 DEL 13.05.2016 - ACQUISTO BERGANTINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed.R.Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed.R.Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8D188B22B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PROGETTISTA PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-37</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNPFBA84M14G141W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUPPELLA  FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNPFBA84M14G141W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUPPELLA  FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F18237C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE "COMPITI AUTENTICI DI REALTA' E RUBRICHE VALUTATIVE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91002490687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE C.I.D.I - CENTRO INIZIATIVA DEMOCRATICA INSEGNANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91002490687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE C.I.D.I - CENTRO INIZIATIVA DEMOCRATICA INSEGNANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9419EA81A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura telecom n. 8P00119606 DEL 09.05.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z951918F2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 797 DEL 31.03.2016 - ESAMI CAMBRIDGE KET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>407.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z981B326B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARGO -TELESTE N. 233 DEL 30.09.2016 ( ACQUISTO PROGRAMMA PA04)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10151641007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELESTE ITALIA di Curzi Vincenzo SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10151641007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELESTE ITALIA di Curzi Vincenzo SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B198119F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343/FE DEL 30.06.2016 e 670/FE DEL7.12.2016 - costo copia anno 2016 fotocopiatrice Gestetner 622 Ditta Globit</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124050697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124050697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>246.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>246.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z9d1899316</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione fattura telecom n. 8P00006366 DEL 12.01.2016 Linea Nuvola it Internet Business 20M</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB17F4D52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2016 - CONTO CONTRATTUALE N. 30060927-002</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord Inc.Cont.Cred.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord Inc.Cont.Cred.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>482.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAD18C8B57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 171/FE DEL 19.04.2016; n. 345/FE del 30.06.2016; n. 456/FE del16.09.2016; n. 672/FE del 07.12.2016 - costo copia fotocopiatrice Ricoh af2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124050697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124050697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>856.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>856.66</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB71C1697C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 360E DEL 18.11.2016 DITTA ERGONET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERGONET srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC81B1F5F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARGO-TELESTE N. 235 DEL 30.09.2016 (ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10151641007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELESTE ITALIA di Curzi Vincenzo SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10151641007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELESTE ITALIA di Curzi Vincenzo SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC919D3801</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE RETI LOCALI 5 PROGETTO10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-37</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12879.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12879.17</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCF1C37B86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione fattura n. 110 del 01.12.2016 ditta COMPUTER LINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01796990693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER LINE Sas di Ropa Guido &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01796990693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER LINE Sas di Ropa Guido &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD317F2714</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2258 del 13/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1810.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE719AC0D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATURA N. 137 DEL  13.05.2016 - ACQUISTO PROGRAMMA GECODOC PRO DELLA ARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10151641007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELESTE ITALIA di Curzi Vincenzo SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10151641007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELESTE ITALIA di Curzi Vincenzo SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA18AB287</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8P00029777 del 05/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB1B6769D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE SITO WEB A.S. 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNPFBA84M14G141W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUPPELLA  FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNPFBA84M14G141W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUPPELLA  FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO A.S.2016-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTAZA GENER. ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTAZA GENER. ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 8P00086839 DEL 06.04.2016 LINEA TELECOM INYERNET BUSINESS  20M</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 792 del 31.03.2016 esami Cambridge starters</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670688</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHENA DOCET SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1210.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM - LINEA NUVOLA INTERNET BUSINESS 20M N. 8P00137730 DEL 07.06.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015/3/276 DEL 16.11.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01547800696</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MASCIULLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00217420694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA PASSUCCI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANGRITANA VIAGGI E VACANZE SPA - T.U.A SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00288240690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGRITANA VIAGGI E VACANZE SPA - T.U.A SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14134.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14134.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO SPESE POSTALI PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 - CONTO CONTRATTUALE 30060927-002</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord Inc.Cont.Cred.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord Inc.Cont.Cred.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>649.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>649.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D16B65C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE DI CASSA 01.01.2016 - 31.12.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01153230360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01153230360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>599.99</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z741735733</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  n. V5/0000978 del 31.01.2016 - scuole belle - servizi resi per mantenimento decoro CHEE82701T - FORO MORTO FRANCAVILLA AL MARE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8071.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8071.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C17B7566</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed.R.Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed.R.Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC16C9414</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTAZA GENER. ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTAZA GENER. ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2312.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB0179B343</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER VISITA EXPO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00288240690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGRITANA VIAGGI E VACANZE SPA - T.U.A SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00288240690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANGRITANA VIAGGI E VACANZE SPA - T.U.A SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2268.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2268.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE916941C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 22.10.2016 PER GESTIONE SITO WEB A.S. 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNPFBA84M14G141W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUPPELLA  FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNPFBA84M14G141W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUPPELLA  FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4411119A8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture servizi di pulizia(DATAINIZIO EROGAZIONE SERVIZI 01.03.2014- DATA FINE EROGAZIONE SERVIZI 28.02.2018) e saldo fatture Progetto"Scuole Belle" CHMM82701R (MICHETTI) del 28.10.2014 e CHEE81901V (VACRI) E CHEE82703X (ALENTO) del 21.07.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>316319.58</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>210842.46</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80001180696</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F.P. MICHETTI" - FRANCAVILLA AL MARE</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N.115 del 19.12.2014 di € 610,00</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01796990693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER LINE Sas di Ropa Guido &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01796990693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER LINE Sas di Ropa Guido &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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